送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-06-24 22:18

1借原材料暫估-3000
貸應付賬款暫估-3000

暖暖老師 解答

2024-06-24 22:19

3借在途物資48000
應交稅費應交增值稅進項稅5980
貸銀行存款53980

暖暖老師 解答

2024-06-24 22:19

4借原材料48000
貸在途物資48000

Daisy. 追問

2024-06-24 22:20

第4問不需要寫待處理財產損益嗎

Daisy. 追問

2024-06-24 22:21

就是有20公斤是合理損耗的,需要計入待處理財產損溢科目嗎

暖暖老師 解答

2024-06-24 22:24

合理損耗直接計入成本核算的

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同學你好 借:生產成本70*1200*1.13 制造費用10*1200*1.13 管理費用20*1200*1.13 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利100*1200*1.13 2、借:應付職工薪酬-非貨幣性福利100*1200*1.13 貸:主營業務收入100*1200 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)100*1200*13% 3、借:主營業務成本100*1000 貸:庫存商品100*1000
2022-12-09 18:23:12
你好 1,借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:原材料,貸:在途物資 3,借:預付賬款,貸:銀行存款 4,借:原材料?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 5,借:銀行存款,貸:預付賬款
2023-04-05 21:00:22
你好,分錄多,做好發給你
2022-12-27 14:36:17
你好 1,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款 2,借:預付賬款,貸:銀行存款 6,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款 借:銀行存款,貸:預付賬款 7,借:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款
2023-12-09 17:00:25
你好 這個題目有一些沒說清是否含增值稅 2021.7.1(沒說明是不是含稅 按含稅來的) 借:應收賬款 125*0.8=100 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 125*0.8/1.13*0.13=11.50 貸:主營業務收入 100-125*0.8/1.13*0.13=88.50 借:主營業務成本80 貸:庫存商品80 2022.7.9 借:銀行存款等 50*(1-0.02)=49 財務費用-現金折扣1 貸:應收賬款50 7月15日 借:銀行存款等 30*(1-0.01)=29.7 財務費用-現金折扣0.3 貸:應收賬款30 余款于7月28日全部付清。 借:銀行存款等 20 貸:應收賬款20 個人理解答復 如果和答案有出入咱們再溝通看看
2023-03-15 22:54:30
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