送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-18 10:15

你好,這個要看你們是什么企業,是做什么的。

微信用戶 追問

2024-06-18 10:18

老師,我們公司是工程建筑公司,老板的朋友寫了幾幅字送給他,他就裱起來掛在他自己的辦公室里了

宋生老師 解答

2024-06-18 10:22

你好這個計入辦公費就可以了。

微信用戶 追問

2024-06-18 10:23

老師,這個費用是直接用公司對公戶轉賬,還是先墊付再報銷

宋生老師 解答

2024-06-18 10:24

你好這兩種方式其實都可以的。

微信用戶 追問

2024-06-18 10:26

老師,這種費用除了要拿到發票報銷,還需要另外一些什么附件嗎?

宋生老師 解答

2024-06-18 10:30

你好,這個有發票,有銀行賬單就行了

微信用戶 追問

2024-06-18 10:36

老師,那我們在外面廣告公司打印復印一些資料是不是也只需要有發票和回單就行,需不需要墊付支付的截圖和結算的清單?

宋生老師 解答

2024-06-18 10:41

你好,如果是墊付的,需要墊付的單據

微信用戶 追問

2024-06-18 10:47

老師,這個墊付的單據是不是支付的截圖?還是指廣告公司要提供一張結算的憑證?

宋生老師 解答

2024-06-18 10:51

你好!其實只要是佐證的單據都可以

微信用戶 追問

2024-06-18 10:59

老師,我之前都是這么處理的,墊付報銷的首要發票肯定要有的,其次就是買東西的小票,如果沒有就提供移動支付截圖。如果是直接支付的費用,首先要有發票,再是小票,如果沒有小票就是銀行回單,這樣可以嗎

宋生老師 解答

2024-06-18 11:07

你好!可以的。沒問題

微信用戶 追問

2024-06-18 11:11

明白了,謝謝老師。

宋生老師 解答

2024-06-18 11:11

你好!不用客氣的了

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你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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