
就是2021年有幾筆其他應付款-報銷款,當年做了預提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應付款-××然后當年2021年錢已經從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調這筆賬呢?
答: 直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
公司要支付客戶維修機器的服務費,請問分錄應該如何做呢?借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應付款-xx公司 ,再借:其他應付款-XX公司 貸:銀行存款?
答: 你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款









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