送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-03 21:58

借管理費用工資
業務活動成本工資
貸應付工資
借應付工資
貸銀行存款

1624977463 追問

2024-06-03 21:59

老師,交社保的分錄呢?

郭老師 解答

2024-06-03 22:02

計提借業務活動成本,管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付工資-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付工資-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付工資-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

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相關問題討論
你好; 你工資表 是好多金額的;? ? 你工作表有做出來沒? ?
2023-06-19 14:53:59
同學您好,計提工資數是應發數
2023-05-30 12:49:58
同學您好,應發數是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬
2022-03-28 14:40:55
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