送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-05-23 15:02

借:銷售費用 
貸:庫存商品 
應交稅費

草莓 追問

2024-05-23 15:02

借銷售費用貸庫存商品之前已經做過了

劉艷紅老師 解答

2024-05-23 15:03

還要把稅費也寫上的,你沒有寫嗎

草莓 追問

2024-05-23 15:04

是的,之前沒寫,現在申報確認了未開票收入,賬上要怎么處理

劉艷紅老師 解答

2024-05-23 15:05

借:銷售費用 
貸:應交稅費

草莓 追問

2024-05-23 15:06

那銷售費用不就重復記賬了嗎

劉艷紅老師 解答

2024-05-23 15:07

你前面沒有做應交稅費,現在要交稅,就是這樣做的,是前面少計提了

草莓 追問

2024-05-23 15:14

是這樣,但是這樣操作銷售費用確實是重復做賬了啊

劉艷紅老師 解答

2024-05-23 15:17

把前面的做負數分錄,再按我上面的做正數分錄

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相關問題討論
您好, 可以的, 這個沒有問題的
2024-01-11 19:31:23
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-10-19 15:25:45
借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費
2024-05-23 15:02:24
你好 服務費和你的產品一塊做固定資產的 或者是買來的時候做庫存商品,然后再轉固定資產。
2024-04-01 09:13:54
同學,你好 嗯,是可以,或者直接入成本
2023-07-01 17:41:34
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