送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2024-05-16 17:08

你好!發票開了嗎?可以先計入預收賬款或沖減之前的應收賬款

夏花花 追問

2024-05-16 17:14

沒開發票,前期墊付了很多人工費用和其他成本費用   沒有掛應收款,現在收回的這個也不能直接入收入吧

夏花花 追問

2024-05-16 17:17

老師,我是想著收到一筆這樣補計提一筆 ,行不行,感覺這個營業外支出不太合適

QQ老師 解答

2024-05-16 17:19

你好!完工了嗎?先計入預收賬款吧

夏花花 追問

2024-05-16 17:25

應該是完工了  那后期怎么處理

QQ老師 解答

2024-05-16 17:26

你好!完工了結轉成本確認收入

夏花花 追問

2024-05-16 17:27

可以直接這樣嗎

QQ老師 解答

2024-05-16 17:28

你好!可以先不這樣處理

夏花花 追問

2024-05-16 17:30

老師,前期的費用都直接入的是營業外支出

QQ老師 解答

2024-05-16 17:35

你好,為什么沒有記錄工程施工核算成本?

夏花花 追問

2024-05-16 17:45

老師,因為這個是老板熟人的 很早產生的費用就入了營業外支出了,那我怎么弄合適

QQ老師 解答

2024-05-16 18:04

你好,這樣的話對應應該做營業外收入

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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