送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2024-05-07 09:19

你好,這個是不可以的喲。

閆晟嘉 追問

2024-05-07 09:27

我公司今年未發生業務,支退回一些手續費,發生了一下招待費,在企業所得稅匯算的時候,招待費是否全額調整呢?

微微老師 解答

2024-05-07 09:27

你好,你們是籌建期間嗎?

閆晟嘉 追問

2024-05-07 09:29

不是,去年有業務發生,是今年沒有業務發生,沒有收入。

微微老師 解答

2024-05-07 09:32

您是,那按照收到個稅返還手續費作為收入調整事項。

閆晟嘉 追問

2024-05-07 09:39

收到個稅返還屬于其他收益,在企業所得匯算申報表中,這個個稅返還填寫在那個表格中的位置呢?

微微老師 解答

2024-05-07 09:44

您好,填入政府補助利得。

閆晟嘉 追問

2024-05-07 09:47

政府補助利得在所得稅匯算表格中,在營業外收入中吧,營業外收入不在納稅調整表中的招待費稅收金額上體現的么、

微微老師 解答

2024-05-07 09:49

是的,我想錯了,我想繳納增值稅,記入其他業務收入了

閆晟嘉 追問

2024-05-07 09:55

計入所得稅匯算申報表中其他業務收入其他表格中嗎?這個個稅返還手續費可以在招待費納稅調整中可以使用,有沒有相關的稅務文件支撐的文件嗎?

微微老師 解答

2024-05-07 09:59

您好,不是,是我想錯了。

閆晟嘉 追問

2024-05-07 10:00

那正確的是什么呢?

微微老師 解答

2024-05-07 10:01

您好,不可以作為調整事項。

上傳圖片 ?
相關問題討論
按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
企業所得稅匯算清繳項目欄內,業務招待費應計入“主營業務收入”欄內。一般來說,業務招待費是企業按照國家有關規定,以禮品、招待、禮金等方式支出的費用,它可能是企業與客戶拉近關系,或者是企業對員工表示謝意的一種形式。但無論它是什么形式,應當將其計入主營業務收入,而非其他費用欄內,以此來支付企業所得稅。 拓展知識: 企業在報稅時,應當準確計算業務招待費的金額,不能虛報或者漏報,同時,企業在報稅時也應當在支出費用時,注意業務招待費的合理性、合法性,避免超出正常支出范圍,以保證企業的正常經營和合法利益。
2023-03-06 13:32:51
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...