送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-04 23:46

您好,可能是這個往來單位只想用一個科目,這個也是可以的
2.可以不對沖,用一個科目方便 對賬

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:47

老師,前會計應收賬款記成其他應付款,對嗎?需要怎么沖賬?本來應該是借:應收賬款  貸:主營業務收入  她做成 借:其他應付款  貸:主營業務收入

廖君老師 解答

2024-05-04 23:49

您好,不用對沖的,這個往來單位又是供應商又是客戶的原因

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:49

我們是汽車租賃公司,有押金和租金,她租金收車了押金,做了 借:銀行存款  貸:其他應付款  然后,我在下個月看見應收賬款,她做了,借:其他應付款  貸:主營業務收入

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:50

她租金全部做成了押金,補充上一條打錯字的

廖君老師 解答

2024-05-04 23:50

您好,這個是可以的,他為了方便 對賬,往來科目,其他應付款 只是過度一下,收到錢就平了

努力的小貓 追問

2024-05-04 23:53

她把應收的租金放在借方,其他應付款,到我退押金的時候的呢!

廖君老師 解答

2024-05-04 23:54

您好,退里
借:其他應付款   貸:銀行
您實在不喜歡他的做賬方式,您在科目間調整一下,按您的方式來,

努力的小貓 追問

2024-05-05 00:05

老師,我們3月份發2月工資,其他應收款個人交,在科目余額表里,是不是平的?她做計提都是當月做,只做公司繳納部分

廖君老師 解答

2024-05-05 09:25

您好,其他應收款個人交,我們是下月發上月工資,發工資月這個  其他應收款個人交 應該是平的

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可以的,這是處理遺留亂賬的穩妥過渡方法。 過渡處理 你可以設置 “其他應付款 - 待查差異”“應付賬款 - 待查差異” 等過渡科目,把與實際不符的往來余額先轉進去,這樣能先把真實的往來科目清理干凈,不影響新賬推進。 后續動作 后續再按大額、長期掛賬優先的原則去核對原始憑證、流水,查明原因后逐一調整,記得留存好每筆調整的依據。
2026-01-22 16:09:32
其他應收款是借方余額,應付賬款和其他應付款是貸方余額嗎?
2023-04-11 21:04:31
那么大的金額,怎么說調就調了?
2022-10-24 11:34:38
您好同學 應收應付一般是公司主營業務產生的 比如貨款 其他應收其他應付一般是核算主營業務客戶供應商之外的事項的,比如押金、個人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好,應付賬款是指賒購時應付購貨方的款項
2022-02-15 17:13:09
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