送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-23 13:07

沖某某收入借應收賬款負數、
貸主營業務收入負數、
應交稅費負數

學堂用戶_ph840626 追問

2024-04-23 13:15

12月記賬時是直接記入銀行存款的

郭老師 解答

2024-04-23 13:16

借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費,





那你紅沖的時候銀行退錢了嗎?那你借主營業務收入應交稅費,貸銀行存款合適嗎?

郭老師 解答

2024-04-23 13:16

是不是,應該用一個往來科目過渡一下。

郭老師 解答

2024-04-23 13:16

我發現每次給你們回復的時候,把這個銀行存款改成往來科目,這個就不會做了

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相關問題討論
您好,這個是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
你好,是說跟憑證如何黏貼,是問是否分開發票聯和抵扣聯嗎啊?
2019-04-11 16:27:00
您好,一般情況下,按退貨或者退回服務處理就行了。
2019-03-12 21:00:50
是,做了紅字發票,開票額度已經恢復, 可以了
2025-10-10 17:15:33
你好同學,可以隔月沖回
2022-07-13 22:53:00
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