送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-18 19:45

你好,是的,您的理解非常正確

優雅的柚子 追問

2024-04-18 19:54

謝謝老師 在請問一下我們在做賬務處理的時候是按1%做的:應交稅費應交增值稅,在這個增值稅申報表里邊,它是按3%給算的稅,那我們要確認增值稅這個營業外收入的時候,我們還是按1%確認呢,還是按申報報表里邊這個3%確認了?

小林老師 解答

2024-04-18 23:29

你好,確認營業外收入就是1%

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相關問題討論
您可以在“增值稅申報表”的“本期應交稅費明細表”欄目下,填寫“增值稅負數”。
2023-03-14 12:37:28
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
你好,開的是什么業務的?發票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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