送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-04-13 10:51

你好,匯算清繳調增的所得稅
借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅,貸:銀行存款 

湯瑞猛 追問

2024-04-13 10:57

以前年度的應收款105,雙方協商一致支付85全部結清,差額25作壞賬損失,怎么入賬做分錄

鄒老師 解答

2024-04-13 10:58

你好
借:信用減值損失 20,貸:壞賬準備 20
借:銀行存款85,壞賬準備 20,貸:應收賬款105

湯瑞猛 追問

2024-04-13 10:58

還需要“以前年度調整損益調整”嗎

鄒老師 解答

2024-04-13 10:59

你好,不需要,因為這個你也沒有提到是跨年的錯賬

湯瑞猛 追問

2024-04-13 10:59

今年剛協商好履行完畢的

鄒老師 解答

2024-04-13 11:00

是針對這個回復,還有什么疑問嗎 

湯瑞猛 追問

2024-04-13 11:00

我們是小企業會計準則

鄒老師 解答

2024-04-13 11:01

你好,小企業會計準確,跨年的損益事項,通過  利潤分配—未分配利潤  科目核算 

湯瑞猛 追問

2024-04-13 11:02

小企業準則沒有信用減值損失

鄒老師 解答

2024-04-13 11:02

你好,小企業準則沒有信用減值損失,就直接計入  營業外支出  就是了 

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相關問題討論
同學,你好 可以入賬,所得稅匯算清繳時調增就可以
2023-07-20 15:35:49
你好,這就是符合條件的收據,就不用調增。
2022-10-25 08:59:57
?你好; 這個一般是按5%扣除比例的來稅前扣除的??
2022-05-25 09:40:06
你好,是調增你的成本減少,利潤增加, 這個調增調減說的是利潤。
2022-03-07 08:36:42
同學你好 是企業所得稅嗎
2022-11-02 13:28:42
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精選問題
  • 老師,個稅返回來那個2%手續費,怎么做賬了

    您好 借:銀行存款 貸:營業外收入 應交稅費

  • 請問老師工商年報,里面有個填寫資產負債情況,外商

    你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權益」欄填 0 即可。 補充說明 報錯原因:系統提示「符號必須一致」,是因為你填了 0 后,需同步檢查「所有者權益合計」欄,確保其也為 0 或同符號(內資企業無外方權益,填 0 完全合規)。 填寫邏輯:該欄僅針對有外資股東的企業,純內資企業無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會影響年報申報。 操作步驟:填 0 后點擊確定,再核對所有者權益合計欄數據無誤,即可正常提交年報。

  • 老師這個是怎么回事呀

    這是最常見的觸發原因: - 社保申報的前置要求是全員全險種完成繳費工資申報,系統會校驗所有正常參保職工的繳費工資是否已完成申報; ? - 若有職工未申報、漏申報,或工資基數為空/異常,系統會判定“應申報未申報”,直接阻斷本次申報; ? - 常見場景:新入職職工增員后未做工資申報、年度工資調整未全員完成、離職職工停保未同步導致遺留未申報記錄。

  • 老師請問現金流量表,銷售產成品商品提供勞務收到

    您稍等我給您編輯回復

  • 老師,公司是加工性質,現在采購回來的原材料直接售

    同學,你好 那買回來,就計入庫存商品

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