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務實的蜜粉
于2024-04-12 09:38 發布 ??782次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2024-04-12 09:38
你好; 你做借:管理費用,金額負數 貸:其他應付款金額負數 ;24年再做“借:管理費用 貸:其他應付款 ;因為你23年已經做了費用; 不影響你24年了。
務實的蜜粉 追問
2024-04-12 09:47
不需要用以前年度損益調整嗎
meizi老師 解答
2024-04-12 09:48
你好; 你23年已經做了成本費用了; 不用走這個科目
2024-04-12 09:52
好的 老師 以前年度暫估成本 分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款- 暫估 借 主營業務成本 貸庫存商品。 以后年度收到發票怎么紅沖暫估
2024-04-12 09:53
你好; 收到發票直接紅沖結轉成本; 然后安發票做一遍即可; 一樣的道理
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
老師:餐費計入管理費用--福利費還是其他應付款
討論
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
公司報銷費用,都走老板往來,就是借:管理費用貸:其他應付款-老板 所有的報銷都這么走的,有什么問題嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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務實的蜜粉 追問
2024-04-12 09:47
meizi老師 解答
2024-04-12 09:48
務實的蜜粉 追問
2024-04-12 09:52
meizi老師 解答
2024-04-12 09:53