送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-03-27 11:22

視同銷售的確認增值稅是按發票含稅金額/1.13*0.13

優雅的柚子 追問

2024-03-27 11:50

貸記應交增值稅銷項稅,借記主營業務成本嗎?

家權老師 解答

2024-03-27 11:50

借:銷售費用-業務招待費
貸:主營業務收入,
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。
借:主營業務成本,
貸:庫存商品。

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相關問題討論
您好,這個如果合同中注明了,就是不含稅的,否則是含稅的
2022-04-25 16:51:36
你好 1,不含稅銷售額=26000/1.13,銷項稅額=26000/1.13*13%,?價稅合計=26000 2,不含稅運費金額=300/1.09,銷項稅額=300/1.09*9%,價稅合計金額=300
2022-02-21 10:11:01
同學你好 你的問題是什么
2022-02-21 14:18:16
您好,這個是看你的合同,如果約定不含稅了,那就是不含稅,沒有說的話就是含稅
2022-05-24 10:27:14
你好,同學, 直接在銷售額里面填寫不含稅金額
2024-04-05 19:19:46
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