送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-20 15:39

你好,小規模是借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。

重要的薯片 追問

2024-03-20 15:39

小規模的銷項稅額怎么做分錄,夸年了

重要的薯片 追問

2024-03-20 15:40

借:應交稅費-銷項稅額,代什么,要是夸年要怎么做分錄

宋生老師 解答

2024-03-20 15:42

你好,你具體是什么業務跨年了,你要說業務,不要光說銷項稅額,銷項稅額不管跨不跨年都是一樣的。

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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