送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-18 11:39

你好,你這個入借其他應付款,貸,銀行存款。
不過你一開始的憑證就做的有問題。

789654 追問

2024-03-18 12:09

這個一開始應該如何做賬    借:銀行存款  貸:實收資本嗎

宋生老師 解答

2024-03-18 12:09

你好是的,一開始應該這樣子做。

789654 追問

2024-03-18 12:19

一開始是在代賬公司做的    現在要轉到實收資本的嗎加納印花稅    而且這些股東現在又退股了   前后幾個月的時間   也辦理了股權變更,但是款項一直掛在其他應付款

宋生老師 解答

2024-03-18 12:21

你好,其實每變更一次你都得要交一次印花稅。

789654 追問

2024-03-18 13:46

現在要把其他應付款的金額轉到實收資本     股權變更已經做過了就是不需要去工商局了    直接包個印花稅就可以嗎

宋生老師 解答

2024-03-18 13:48

你好!是的,就是這樣了

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相關問題討論
你好,公司因商品質量問題,是給予了折讓嗎??
2022-12-09 21:34:55
同學你好 一個是內賬一個是外賬吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-03 10:52:38
實際發放,借:管理費用-工資 貸:其他應付款
2023-01-04 10:31:36
您好!這個屬于差錯更正,要查明原因后再來更正哦
2022-05-10 18:44:48
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