送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-14 16:22

你好,5.5萬。工資在生產經營所得里面。

星辰大海 追問

2024-03-14 16:26

那經營所得稅的利潤總額會與利潤表的利潤總額 不一致

郭老師 解答

2024-03-14 16:26

是的,對的,不一致的。

星辰大海 追問

2024-03-14 16:28

匯算清繳時還要調增嗎?

郭老師 解答

2024-03-14 16:28

你好,對的,是的,這個0.5萬,因為在你的成本費用里面了,所以需要納稅調。

星辰大海 追問

2024-03-14 16:38

合伙人工資,這個能不能按綜合所得申報?

郭老師 解答

2024-03-14 16:39

按政策來說是不允許的,你們能不給他發工資嗎?以后別給他發工資了,你就別申報了。

星辰大海 追問

2024-03-14 16:40

不發工資,能做社保嗎?

郭老師 解答

2024-03-14 16:40

可以的,個人承擔就是。

星辰大海 追問

2024-03-14 16:47

那還是發工資吧。發工資,經營所得稅的收入=利潤表收入5萬+給合伙人工資0.5萬=5.5萬。年度匯算時還要再調增0.5萬。會不會重復了?

郭老師 解答

2024-03-14 16:49

對的,是的,不重復的。

星辰大海 追問

2024-03-14 16:59

假如,利潤表收入5萬,成本3萬,利潤總額2萬。給合伙人發工資0.5萬。方案1,收入5.5-成本3=利潤2.5 +匯算調增0.5=利潤3 。方案2,按實際利潤,收入5-(成本3-工資0.5)=利潤2.5 。實際利潤只有2.5 ,可是方案1利潤是3 。

郭老師 解答

2024-03-14 17:02

你好,你看一下政策吧,這個是政策規定

星辰大海 追問

2024-03-14 17:06

是的,合伙人工資是要按經營所得申報,這個知道了。但是,這個調增這個還是有點疑慮。因為前面已經做”收入+工資“了,后面還要再調增工資,這個有點不疑慮

郭老師 解答

2024-03-14 17:07

因為投資人的工資不允許稅前扣除。調增的,調增的這一。

星辰大海 追問

2024-03-14 17:23

是 的,不能稅前扣除 。前面收入已經+工資0.5了,這已經是調增了。后面再調增不是重復了嗎?

郭老師 解答

2024-03-14 17:24

那個是申報個稅。他收入需要正常繳納稅款,那是申報。

星辰大海 追問

2024-03-14 17:25

不是很明白 。

郭老師 解答

2024-03-14 17:28

先報個稅,不明白嗎?這是個人的收入,需要正常交。

郭老師 解答

2024-03-14 17:28

跟他之前在公司薪金申報是一樣的,只不過是現在轉移了位置。

星辰大海 追問

2024-03-14 17:40

季度申報時,收入是5+工資0.5=5.5 -成本3,=利潤總額2.5。年度匯算時,收入5-成本3+調增工資0.5 =利潤總額2.5。是這樣嗎?

郭老師 解答

2024-03-14 17:41

收入5.5-成本3=利潤2.5 +匯算調增0.5=利潤3

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相關問題討論
你好同學,凈利潤=利潤總額-所得稅,不包含增值稅
2024-05-23 16:54:39
同學您好,您是說季報的報表嗎,應該說是一樣的
2021-10-16 21:38:11
可以的,只要最后匯算清繳的申報表是準確的就行
2021-10-14 22:10:57
你好,利潤總額是利潤總額,而不是凈利潤的意思。 凈利潤=利潤總額—所得稅費用 。 計提所得稅,影響的是凈利潤,不影響利潤總額
2022-01-07 13:17:50
就是利潤總額的本年累計 可以是負數的,減免所得一般是由系統自動生成的
2016-04-19 10:40:10
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