送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-13 16:46

你好,為了以后方便查詢,可以用應付賬款過渡下
借:應付賬款 貸:其他應收款

undefined 追問

2024-03-13 16:50

如果直接收票寫:
借:應付賬款
貸:其他應收款這個應付賬款期末余額不為0
怎么處理呢?

高輝老師 解答

2024-03-13 16:54

一開始分錄:
借:其他應收款--XX
貸:銀行存款
收到票后:
借:原材料
進項稅
貸:應付賬款
調整沖銷
借:應付賬款 
貸:其他應收款

undefined 追問

2024-03-13 16:55

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-03-13 16:56

不客氣,祝工作愉快

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相關問題討論
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
借其在應付款,貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款 。 借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金
2022-04-20 10:11:47
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