送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-12 09:08

您好!這個其實要看是什么原因引起的借方余額。多交了?
如果你只想結平,計入營業外支出就好

醬醬 追問

2024-03-12 09:18

是留抵進項。前期庫存商品留下的稅金。

宋生老師 解答

2024-03-12 09:19

你好,你現在不想留抵了。想直接結轉嗎

醬醬 追問

2024-03-12 09:23

對的,老師~~~

宋生老師 解答

2024-03-12 09:23

你好!那可以直接轉入營業外支出

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相關問題討論
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,把銷項都結轉到轉出,未交增值稅就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如? 月末結轉才會用到的 ; 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
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