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微信用戶
于2024-03-06 09:21 發布 ??260次瀏覽
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-03-06 09:25
你好,申報流程網上很多,還有圖片①登錄電子稅務局,選擇【我要辦稅】--【稅費申報及繳納】。②點擊【增值稅及附加稅費申報】--【增值稅及附加稅費申報(一般納稅人適用)】。①按規定選擇加計抵減政策的聲明并填寫。②填報附列資料一(本期銷售情況明細),其中填寫銷售額、銷項(應納)稅額,完成后保存。③填報附列資料二(本期進項情況明細),其中填寫申報抵扣的進項稅額,完成后保存。④按需選填附列資料三、附列資料四和《增值稅減免申報明細表》,完成后保存。⑤填報附列資料五(附加稅費情況表)其中第1欄“增值稅稅額”根據主表第34欄“本期應補(退)稅額”中數據自動生成。
微信用戶 追問
2024-03-06 10:19
老師,是不是要先勾選進項,然后再申報
高輝老師 解答
2024-03-06 10:20
你好,是的,要不沒有進項抵扣的
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
增值稅零申報,申報水利建設基金時提示先申報增值稅
答: 同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
討論
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
出口的技術咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術轉讓和研發產生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
我公司的賬期是26號——次月25號,這樣的賬期要如何申報增值稅?
請問,免征增值稅,還需要申報增值稅嗎
高輝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 7289 個
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微信用戶 追問
2024-03-06 10:19
高輝老師 解答
2024-03-06 10:20