- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-02-23 15:19
1.首先,檢查是否確實存在未申報或未比對的情況。確保所有增值稅都已經申報并扣款成功。
2.如果發現確實存在未清卡的問題,需要登錄進入開票系統,進行清卡操作。具體步驟如下:
點擊“報稅處理”模塊。
點擊“上報匯總”,進行上報匯總操作。
確認上報匯總成功后,登錄電子稅務局,點擊“我要申報”,再選擇“稅費申報及繳納”。
進入稅費申報界面,重新進行增值稅申報。
增值稅申報成功后,返回開票系統,點擊“遠程清卡”。
頁面會彈出金稅設備已完成清卡操作的提示,點擊“確認”即可。
1.如果上述步驟無法解決問題,可能是由于申報表數據存在填報錯誤導致比對不符。這時,可以作廢或更正申報表,重新提交比對通過后完成申報。
2.另外,還需要檢查計算機是否處于聯網狀態,電腦時鐘是否為北京時間。如果存在問題,需要及時調整。
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好
銷項進項結轉不對
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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