老師,我們報關放行日期是3月30日,到現在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關單還沒數據? 答
老師,統計臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財務賬取「生產成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數,負數必須先調賬。 答
對于一個新手會計來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業就是多了分項目核算 答
差旅費調增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務局或者電子稅務局 問
那申報工會經費時稅務局怎么知曉公司有工會呢? 答

管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
答: 不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。
做賬是:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款嗎
答: 您好,您這個是什么業務呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。










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