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apple12213
于2024-01-26 09:48 發布 ??365次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-01-26 09:51
具體的步驟包括: 1.在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,這個表格中不填寫相對應的藍字專用發票信息。 2.主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 3.銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。
apple12213 追問
2024-01-26 09:53
對方已經開好了紅字發票了 那我之前已經認證的發票 是不是要進項稅額轉出呢
王超老師 解答
2024-01-26 09:55
不是的,你這個直接紅沖回去就可以的
2024-01-26 09:57
意思我之前做的一整張憑證全部紅沖嗎
2024-01-26 09:58
可是我已經在12月認證抵扣了 難道不需要做進項稅轉出嗎
2024-01-26 10:01
要啊,對方都是紅沖發票過來的
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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apple12213 追問
2024-01-26 09:53
王超老師 解答
2024-01-26 09:55
apple12213 追問
2024-01-26 09:57
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2024-01-26 09:58
王超老師 解答
2024-01-26 10:01