送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-01-26 09:51

具體的步驟包括:
  1.在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,這個表格中不填寫相對應的藍字專用發票信息。
  2.主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。
  3.銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。

apple12213 追問

2024-01-26 09:53

對方已經開好了紅字發票了  那我之前已經認證的發票 是不是要進項稅額轉出呢

王超老師 解答

2024-01-26 09:55

不是的,你這個直接紅沖回去就可以的

apple12213 追問

2024-01-26 09:57

意思我之前做的一整張憑證全部紅沖嗎

apple12213 追問

2024-01-26 09:58

可是我已經在12月認證抵扣了 難道不需要做進項稅轉出嗎

王超老師 解答

2024-01-26 10:01

要啊,對方都是紅沖發票過來的

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