送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-01-15 13:46

你好借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。

優雅的柚子 追問

2024-01-15 13:49

親  這個已經開了發票做了   是12月開的    但是12月他們沒轉錢進我們公司  預計一月轉  這個怎么做分錄  就是計提的分錄

宋生老師 解答

2024-01-15 13:50

你好你這個借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
等對方給你錢的時候,你就借銀行存款,貸應收賬款。

優雅的柚子 追問

2024-01-15 13:55

對  就是現在當月賬進不來   跨月了   計提的分錄不會做。因為應收  成本做不進去結轉就自動生成利潤需要上企業所得稅,就需要計提成本(工資)

宋生老師 解答

2024-01-15 13:56

你好,你可以繼續做成本吶,借主營業務成本貸,應付職工薪酬。

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相關問題討論
借預付賬款,貸其他應付款。
2022-07-25 15:49:08
是的沒錯, 是一直按核定的2000申報到項目全部結清款的時候這樣的
2022-05-25 09:09:56
你好,你確認收入的時候,借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費,做這個不就可以了?
2024-05-20 17:00:43
你好同學,有沒有及時確認收入的風險。但是要查明具體原因,核實后再做處理。
2024-01-16 19:36:53
你好借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-01-15 13:46:38
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