送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-03 21:32

同學您好,學員你好,
一、基本稅種
1、增值稅按銷售收入 6%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規模納稅人)
2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納;
3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納;
4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%;
5、印花稅:
6、企業所得稅

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相關問題討論
您好,簽訂的是什么合同?
2022-06-21 17:07:21
您好 中華人民共和國境內(以下稱境內)的單位和個人銷售的下列服務和無形資產,適用增值稅零稅率: 國際運輸服務:在境內載運旅客或者貨物出境。在境外載運旅客或者貨物入境。在境外載運旅客或者貨物。 航天運輸服務。 向境外單位提供的完全在境外消費的下列服務:研發服務。合同能源管理服務。設計服務。廣播影視節目(作品)的制作和發行服務。軟件服務。電路設計及測試服務。信息系統服務。業務流程管理服務。離岸服務外包業務。離岸服務外包業務,包括信息技術外包服務(ITO)、技術性業務流程外包服務(BPO)、技術性知識流程外包服務(KPO),其所涉及的具體業務活動,按照《銷售服務、無形資產、不動產注釋》相對應的業務活動執行。轉讓技術。 財政部和國家稅務總局規定的其他服務。
2022-02-24 11:44:10
你好,自產自銷農產品免增值稅和所得稅
2022-01-14 18:07:27
您好,從境外入境,從境內出境,都屬于國際運輸服務的。國際運輸服務是0稅率。
2020-05-19 14:13:29
我分享一下我的記憶方法,按行業記憶,只需要區分大類,銷售貨物勞務一類的13%,無形資產的,中間有特殊不動產的特殊記憶,銷售服務的記憶金融和基礎電信是6%,其余9%,現代服務中記憶不動產和動產租賃,生活服務記憶6¥,在記憶特殊的農產品9%,就可以了,征收率/免稅零稅率就那幾個多看看就行了,下功夫背誦一遍,默寫即便吧,做個導圖。
2022-03-23 20:30:26
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精選問題
  • 辦公樓和宿舍在一棟樓,宿舍水費電費員工自己承擔,

    同學,你好 不可以稅前扣除。

  • 樸老師,咨詢您下,(價外費用、無票收入、視同銷售,增

    同學,您好。根據您提到的“價外費用、無票收入、視同銷售,增值稅計稅,不計入主營業收入”,這是三種不同的涉稅情形,它們的共同點是:都需要計算繳納增值稅,但在會計上不確認為主營業務收入。 下面為您分別解釋這三種情況的含義和典型會計分錄: 1. 價外費用 含義:指銷售方在商品/服務價款之外,額外向購買方收取的各種性質的費用(如手續費、違約金、延期付款利息等)。根據稅法,這些費用屬于銷售額的一部分,需要并入計算增值稅。 會計處理:價外費用本身不是企業的主營業務收入,而是伴隨主營業務產生的額外收款。因此,其不含稅金額根據性質計入“其他業務收入”、“營業外收入”或沖減“財務費用”等科目。 簡單會計分錄示例(假設銷售貨物時另收違約金): 借:銀行存款 1130 貸:主營業務收入(貨物) 1000 貸:其他業務收入 / 營業外收入(違約金) 100 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 130 (注:130 = (1000 %2B 100) × 13%) 2. 無票收入 含義:指企業發生了增值稅應稅行為(如銷售貨物),會計上已符合收入確認條件,但未向購買方開具發票。即便如此,稅法規定的納稅義務已經發生,企業仍需按無票收入申報繳納增值稅。 會計處理:會計上正常確認“主營業務收入”和“應收賬款”(或“銀行存款”),同時計提銷項稅。與開票銷售的唯一區別是未開具發票。 簡單會計分錄示例: 借:應收賬款 / 銀行存款 1130 貸:主營業務收入 1000 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 130 (注:此處分錄與開票銷售完全相同,收入計入主營業務收入。您提到的“不計入”可能是指在稅務申報表“未開票收入”欄次填報,而非會計科目。) 3. 視同銷售 含義:指企業將資產用于非銷售目的(如無償贈送、用于職工福利、對外投資等),但稅法規定該類行為需要“視同”銷售貨物或服務,計算繳納增值稅。 會計處理:這是最能體現“增值稅計稅,不計入主營業收入”的情形。會計上不確認收入,而是將貨物的成本和視同銷售產生的增值稅一并計入相關費用或資產成本。 簡單會計分錄示例(將自產產品無償贈送給客戶): 借:銷售費用 — 業務招待費 1130 貸:庫存商品(成本價) 1000 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 130 (注:此處沒有“主營業務收入”,銷項稅額和產品成本一起計入了“銷售費用”。)

  • 老師,有一個公司之前是注冊的集群地址,擔心近期稅

    同學,你好 是可以的

  • 老師我們賬上支付了25年的工資,然后未報個稅,那這

    您好,這個你們現在是要補申報還是?

  • 請問一下,我們公司是銷售貨物到香港,我們是出售玩

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