送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-03 14:59

1.紅沖10月入賬借方工程施工42944.08和貸方應付賬款45520.72,這兩個科目。紅沖10月份確認成本42944.08紅沖10月份確認應付45520.72借:工程施工-XXX(紅字)42944.08貸:應付賬款-XXX(紅字)45520.72
  2.紅沖12月份進項稅額轉出2576.64借:進項稅額轉出-XXX(紅字)2576.64貸:進項稅額-XXX(紅字)2576.64
  3.根據紅字發票金額確認成本借:工程施工-XXX 42944.08(藍字)貸:應付賬款-XXX 45520.72(藍字)

曲不凡 追問

2024-01-03 15:00

老師,你看我的分錄已經做到這一步了,不好改了,你看還有哪些遺漏,或者需要補充的

樸老師 解答

2024-01-03 15:03

沒有了
就是這些分錄

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業務成本,負數 借主營業務成本貸應付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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