送心意

佳樂老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-02 12:52

你好,同學,這個我來幫你解決

佳樂老師 解答

2024-01-02 12:52

12月20日借其他應收款3000貸銀行存款3000

佳樂老師 解答

2024-01-02 12:53

12月29日報銷借管理費用500貸其他應收款500

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 12:54

請問為啥有的人還需要提現來支付,這種人公司是不是不給備用金的?

佳樂老師 解答

2024-01-02 12:55

同學,提現來支付是什么意思?

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 13:55

對啊,但是問題就是提了現金,然后去支付啊

佳樂老師 解答

2024-01-02 13:58

同學,看你公司制度怎么規定的,如果公司規定一直要弄3000備用金,你就提現支付,如果沒有你就沖減其他應收款

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相關問題討論
您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
2024-06-06 14:04:42
你好,付房租分攤到每個月入賬是沒問題的
2023-08-10 15:20:03
你好,之前借支的話,就是這樣的。
2023-04-24 14:48:43
你招待費屬于費用的。
2023-03-17 18:42:32
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