送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-25 14:23

你看明細賬或是科目余額表,具體的是哪一個稅款沒有交貸,貸方有余額。然后看這個余額正不正確就行。

藍色鯨魚 追問

2023-12-25 14:54

老師,我還是不太明白,圖上一個是我賬上的應交稅費余額,一個是我電子稅務局上的留存額,這個應該是數據一致的才正確吧?

郭老師 解答

2023-12-25 14:55

你的進項肖像都沒有結轉,你用進項減去銷項-進項轉出
余額就是等于你增值稅申報表里面的留底。

藍色鯨魚 追問

2023-12-25 15:03

應交稅費的借方余額不就是我們應該交的?那現在在貸方,是不是就是留底稅額?

郭老師 解答

2023-12-25 15:05

上面沒有其他的稅款,沒有企業所得稅的,也沒有附加稅的嗎?沒有個稅的情況下,是的。

藍色鯨魚 追問

2023-12-25 16:31

那老師,像我這樣賬上不符合實際的,要怎么去查,就是不知道怎么下手

郭老師 解答

2023-12-25 16:32

那你從11月份的進項銷項,進項轉出賬上的發生額和你的申報表核對。

郭老師 解答

2023-12-25 16:32

就是倒著往前查的。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,對的,1這些是需要計提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好;? ?轉出未交增值稅先把這個 金額轉到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結轉了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
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