送心意

玲老師

職稱會計師

2023-12-22 10:11

把多寄的紅沖處理是對的。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-22 10:25

應收帳款這個我要怎么處理?

玲老師 解答

2023-12-22 10:27

原來多記的在紅沖了1正1負不就沒有了嗎?

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-22 10:51

老師,是我表達的不清楚,是那個應收帳款科目,我為了以后留下痕跡可以查到帳,那我現在多付的 退了回去,但是應付帳款這個科目我沒有操作,以后會有影響?

玲老師 解答

2023-12-22 10:56

你好這個應收賬款是一正一付是這樣處理
然后還是有應收賬款的明細賬能查詢出來是這樣。

玲老師 解答

2023-12-22 10:56

因為咱把應收賬款紅沖了要進行賬務處理,然后咱這個明細賬也能看出來。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-22 11:07

那我現在多付的 退了回去,但是應付帳款這個科目我沒有操作,以后查這個公司的帳時我能看到他實際付了多少的款,我應該怎么做分錄?

玲老師 解答

2023-12-22 11:08

你好  退回,借應付,貸銀行 

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-22 11:20

老師,我收到貨款時,這樣子做分錄:借應收帳款,貸主營業務收入,借銀行存款,貸 應收帳款。但是這筆款,我們沒有發這么多貨給對方,也就是對方多付了,我這樣沖掉可以?如下:借:負數銀行存款,貸:負數主營業務收入,借應付帳款,貸銀行存款

玲老師 解答

2023-12-22 11:22

沖沒有發貨的多計的收入和應收賬款,這個分錄是對的。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-22 11:36

借:負數銀行存款,貸:負數主營業務收入,借應付帳款,貸銀行存款,這個分錄?

玲老師 解答

2023-12-22 11:39

收入那筆咱們不是先通過應收賬款過渡的嗎?借方不是銀行啊。

玲老師 解答

2023-12-22 11:39

咱紅沖咱也直接按照原來的分錄一樣,紅沖這樣。

玲老師 解答

2023-12-22 11:51

你是不是不想處理應收這個科目 直接 沖收入時 做退款 這樣也行  
相當于直接多記的退回去也行的  少做一步分錄也行 

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相關問題討論
是的,對的,是這么做的。
2024-03-01 10:26:04
借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,借營收賬款代主營業務收入。
2023-12-27 10:01:58
您好,是可以直接借銀行存款,貸主營業務收入
2022-06-21 22:22:12
什么情況?為啥不體現增值稅呢?
2024-03-06 10:11:29
同學,你好 是可以的
2024-08-18 11:50:04
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