送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-19 18:38

同學,你好

開具紅字發票了嗎?

a 追問

2023-12-19 18:45

您好,老師

a 追問

2023-12-19 18:45

還沒處理

a 追問

2023-12-19 18:45

現在公司要退貨

a 追問

2023-12-19 18:46

要走哪些流程呢?

小菲老師 解答

2023-12-19 19:03

同學,你好
對方開具紅字發票,你做負數分錄,做進項稅額轉出

a 追問

2023-12-19 19:12

如果做了進項稅額轉出可以用今年12月的進項票抵嗎?

a 追問

2023-12-19 19:12

還是說直接補稅呀

小菲老師 解答

2023-12-19 19:13

同學,你好
可以用12月的進項來抵扣

a 追問

2023-12-19 20:40

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2023-12-19 20:53

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
您好,這個是可以的,可以職業的
2023-10-07 13:26:36
您好 本期無購入無進項稅額,投入產出法能進行進項抵扣計算 當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期農產品耗用數量×農產品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率) 當期農產品耗用數量=當期銷售貨物數量(不含采購除農產品以外的半成品生產的貨物數量)×農產品單耗數量
2024-03-31 07:44:57
同學,你好 開具紅字發票了嗎?
2023-12-19 18:38:28
不可以 給客戶報銷的屬于招待費,招待費不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
你好,是的,你說的很對,現在是9%,這可能是個老題
2020-06-13 14:50:55
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