送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-12-17 18:06

同學你好,銷售出去的門票可以按差額征收。

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2023-12-17 18:35

沒有帶團,只是銷售門票,怎么申報呢?需要申請嗎?

王雁鳴老師 解答

2023-12-17 18:43

同學你好,不需要申請,直接開具差額發票即可,申報時按差額申報就行了。穩妥起見,麻煩你再咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下,謝謝。

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2023-12-17 18:57

差額成本那里填哪里呢?

王雁鳴老師 解答

2023-12-17 19:01

同學你好,在附列資料(三)本期發生額對應的行次上填寫。

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
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借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面,你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎?
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