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番茄大王
于2023-12-13 16:02 發布 ??472次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-12-13 16:03
同學,你好你是問增值稅結轉分錄嗎?
番茄大王 追問
2023-12-13 16:05
對的,被抵扣的6000進項稅要怎么做分錄呢
小菲老師 解答
2023-12-13 16:07
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10000;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10000。2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6000;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)6000。3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅。4000貸應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 4000
2023-12-13 16:14
貨品賠償款(價外稅)計入了營業外收入,本月申報增值稅,此筆賠償款銷項稅額6千元,入賬時沒有記銷項稅,還需要銷項稅結轉嗎
2023-12-13 16:19
同學,你好要補銷項稅,再結轉
2023-12-13 16:25
結轉進項稅是全額結轉出去嗎,1萬的進項全部轉出?不是轉出6千嗎
2023-12-13 16:26
最后銷項用進項抵扣,不需要交增值稅,是不是就不用結轉應繳納增值稅了?
2023-12-13 16:34
同學,你好進項全部結轉到應交增值稅里面
2023-12-13 16:35
同學,你好不管要不要繳納增值稅,都要轉到未交增值稅里面
2023-12-13 17:09
進項認證勾選的時候,勾選錯了一份集體福利的費用發票,轉出進項稅的會計分錄是什么呢
2023-12-13 17:57
同學,你好你之前的分錄發一下
2023-12-14 09:57
之前的分錄是借:管理費用--業務招待 借:應交稅費-進項 貸:其他應付款。然后勾選認證了發票,但是未抵扣
2023-12-14 09:58
同學,你好借:應交稅費—應交增值稅貸:應交稅費-進項
2023-12-14 09:59
同學,你好你是要轉出,分錄如下借:管理費用--業務招待貸:應交稅費-進項
2023-12-14 10:16
轉出的時候,貸:應交稅費-進項,填借方紅字可以嗎
2023-12-14 10:30
同學,你好嗯嗯,可以的
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求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
增值稅:銷項-進項=實繳數,工商年報納稅總額中的增值稅部份是填銷項額?還是實繳額?
答: 是實際繳納的增值稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,假設2月有銷項,無進項,3月申報繳納了增值稅,3月后面有進項,沒有銷項,之前繳納的增值稅銷項額后期會退稅嗎
答: 您好,你們是一般納稅人嗎
本月繳納增值稅怎么計算?是銷項的稅額-進項的稅額嗎?
討論
A企業為增值稅一般納稅人,本月發生進項稅額1700,銷項稅額5100,進項稅額轉出51,同時月末以銀行存款繳納增值稅1000,那么本月尚未繳納的增值稅為多少
老師,購進產生應交增值稅進項稅額 銷售產生應交增值稅銷項稅額,這個要怎么轉出啊?繳納增值稅時分錄要怎么做
老師您好,增值稅月末要怎么寫分錄?我是進項的都記在進項稅,銷項記銷項稅,然后繳納的增值稅記已交增值稅
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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番茄大王 追問
2023-12-13 16:05
小菲老師 解答
2023-12-13 16:07
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2023-12-13 16:14
小菲老師 解答
2023-12-13 16:19
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2023-12-13 16:25
番茄大王 追問
2023-12-13 16:26
小菲老師 解答
2023-12-13 16:34
小菲老師 解答
2023-12-13 16:35
番茄大王 追問
2023-12-13 17:09
小菲老師 解答
2023-12-13 17:57
番茄大王 追問
2023-12-14 09:57
小菲老師 解答
2023-12-14 09:58
小菲老師 解答
2023-12-14 09:59
番茄大王 追問
2023-12-14 10:16
小菲老師 解答
2023-12-14 10:30