送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-12-07 15:08

您好
11月買的,12月才開發票,入賬是11月入賬

11月份暫估入賬 12月沖銷暫估 根據發票入賬 
入賬是按照實際付的 固定資產入賬也按照實際支付金額入賬就好了

蘇麗 追問

2023-12-07 15:15

好的,按照實際入賬, 借固定資產,還有進項按照發票的,貸方付款的金額,取得的是專票

蘇麗 追問

2023-12-07 15:16

然后我直接12月再入賬,就不在11月暫估也是可以的吧

bamboo老師 解答

2023-12-07 15:17

進項按照對應支付的款項抵扣
多出來的做進項稅轉出

蘇麗 追問

2023-12-07 18:09

那就給法人按照發票金額報銷,不用做進項轉出。為了比較方便12月入賬,也是可以的把

bamboo老師 解答

2023-12-07 18:09

可以按照你們說這樣操作

bamboo老師 解答

2023-12-07 18:10

可以按照您說的這樣操作

蘇麗 追問

2023-12-07 18:19

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2023-12-07 19:10

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

蘇麗 追問

2023-12-08 14:28

老師,如果是員工發生這個報銷費用。不可能按照發票給員工報銷。那么這樣就要按照您說的做進項轉出,按照實際的費用入賬是吧,好麻煩,

bamboo老師 解答

2023-12-08 14:31

您也可以在勾選的時候 填有效稅額 不該抵扣的稅額不填寫就好了
入賬的時候就按照該抵扣的金額入賬

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