老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個去年就要確認收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認了收入。生產企業。 問
你好,可以再后邊退稅的這個,退稅時再記賬就可以啦 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產負債表的哪一 問
你好,填寫在資產負債表未分配利潤 答
為什么現在聽課不能倍速聽課了? 問
同學,你好 這個需要聯系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權限的 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費的,我們 問
你好 可以的 可以報銷的 答

如果之前付出去一筆錢沒有收到發票,然后現在收到發票,請問怎么做憑證?
答: 你好你之前支付的時候如何做的憑證?
老師,公司收到一筆私人轉賬10萬的無票收入,后續要退回給他的,然后他公對公重新打回公司開票?怎么處理呢?
答: 你好,收到10萬,退給對方多少金額呢?謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2019年開具了發票給客戶,然后到2023年也沒有收到錢,該客戶已經資產重組,政府接手,然后按原發票金額16%給回貨款,但是這16%的貨款,要再一次開具發票,然后對方付款,等于現在的16%貨款發票與付款平了,但是2019年開具的發票還掛著賬,這筆貨款怎么處理?老師這個怎么處理
答: 1.核銷壞賬的分錄:借:壞賬準備貸:應收賬款 2.溝通協商后,如果收到部分貨款,可以按照實際收到的金額進行分錄處理:借:銀行存款/現金貸:應收賬款 3.如果與接手的政府機構達成協議,按照16%的回款進行處理,需要開具新的發票。關于新的16%貨款發票的分錄為:借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到款項時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 1.關于2019年已開具發票的分錄調整,需要與當時的會計記錄進行核對。如果當時已確認收入,則需要進行沖減分錄;如果當時未確認收入,則需要進行確認收入分錄。具體的分錄調整需要根據實際情況進行調整。




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葡葡 追問
2018-03-02 16:52
鄒老師 解答
2018-03-02 16:55
葡葡 追問
2018-03-02 17:00
鄒老師 解答
2018-03-02 17:00