送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-11-29 14:42

借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
      應付賬款-負數

kingzi 追問

2023-11-29 14:43

然后下一步還需要做什么嗎

家權老師 解答

2023-11-29 14:46

收到紅字發票就是這樣做就完事,申報表附表2進項轉出

kingzi 追問

2023-11-29 14:57

其中有一張專票在去年已經抵扣,今年10月份發生銷售折讓,銷售方給我們開了原發票一半金額的銷項負數專票,那么現在這筆分錄要怎么做呢

家權老師 解答

2023-11-29 15:01

借:利潤分配-未分配利潤 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
      應付賬款-負數

kingzi 追問

2023-11-29 15:25

明白了,感謝!

家權老師 解答

2023-11-29 15:26

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
你好 沒有專門這個的課程?
2022-03-18 13:02:08
你好 一樣的 一個意思??
2022-01-21 15:05:11
您好 企業購進的貨物已經抵扣了進項稅額后 發生非正常損失(非經營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額要轉出 不予抵扣
2022-03-25 23:07:42
你好! 看下老師發的圖片。
2022-01-07 16:32:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...