送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-24 12:23

同學你好
23年沒有發票的已經暫估了
是23年的支出

武月紅 追問

2023-11-24 13:32

沒有暫估就是不可以是嗎?

樸老師 解答

2023-11-24 13:35

這個也可以

得做跨年調整的

武月紅 追問

2023-11-24 13:36

那暫估了,例如24年2月收到這個發票怎么入賬,計入哪一年?

樸老師 解答

2023-11-24 13:46

先紅沖暫估的然后再按發票來做

武月紅 追問

2023-11-24 13:55

是反結賬到23年暫估那月份先沖回暫估然后在沖回當月再做一個收到發票的業務?

樸老師 解答

2023-11-24 14:00

同學你好
不是的
在24年做就可以

武月紅 追問

2023-11-24 14:06

記在24年業務里數據不是在24年嗎?怎么能23年匯算清繳扣除呢

樸老師 解答

2023-11-24 14:11

同學你好
24年先原分錄負數紅沖暫估的再做發票的藍字分錄一正一負沖抵了對24年的賬沒有任何影響

武月紅 追問

2023-11-24 14:26

發票是24年2?開進來的,暫估收入是23年11月

是反結賬到23年11月先把暫估紅沖然后順著再做一筆發票收入是嗎?

不管是紅沖還是重新做一筆藍字分錄都是在暫估月份做對吧

樸老師 解答

2023-11-24 14:28

同學你好
在收到發票的月份做紅沖暫估和藍字的分錄呀

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您好 可以做暫估入賬 然后匯算清繳的時候納稅調增
2023-02-14 20:39:59
你好,是的,是可以的了。
2025-03-03 15:40:20
同學你好 23年沒有發票的已經暫估了 是23年的支出
2023-11-24 12:23:32
你好,需要的需要納稅,調燈不允許抵扣。
2023-11-07 11:44:31
同學,你好 跨年發票最好不要入賬
2023-10-19 15:06:03
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