送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-20 10:00

同學你好
是分包方又分包給你們的嗎

優雅的柚子 追問

2023-11-20 10:04

不是的老師,就是合同上附有材料清單,開始是材料商直接開票給建設方,而建設方把材料款打到我們帳上,我們是勞務+材料一起開票給建設方,而建設方說材料票讓我們開,備注是材料

樸老師 解答

2023-11-20 10:08

那這個你們協商
直接開材料的就可以

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相關問題討論
你好,可以參照總公司會計科目及會計準則設置會計科目建賬,
2020-06-19 23:51:04
同學你好,不能這樣開的,這樣屬于虛開發票,要按實際金額開票;
2022-02-28 14:20:50
您好,學員,建筑服務開發票應該注意如下: 一、備注欄備注問題:提供建筑服務,納稅人自行開具或者稅務機關代開增值稅發票時,應在發票的備注欄注明建筑服務發生地縣(市、區)名稱及項目名稱。(無論是一般納稅人還是小規模納稅人,只要是建筑服務發票,必須按要求備注;無論是專票還是普票都必須備注) 二、稅務機關為跨縣(市、區)提供建筑服務的小規模納稅人(不包括其他個人),代開增值稅發票時,在發票備注欄中自動打印“YD”字樣。 政策來源:國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告(國家稅務總局公告2016年第23號) 三、開具發票特殊規定 建筑企業與發包方簽訂建筑合同后,以內部授權或者三方協議等方式,授權集團內其他納稅人(以下稱“第三方”)為發包方提供建筑服務,并由第三方直接與發包方結算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發包方開具增值稅發票,與發包方簽訂建筑合同的建筑企業不繳納增值稅。發包方可憑實際提供建筑服務的納稅人開具的增值稅專用發票抵扣進項稅額。 政策來源:國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告(國家稅務總局公告2017年第11號) 四、納稅人提供建筑服務收到預收款,開具增值稅發票時,應選 “未發生銷售行為的不征稅項目-建筑服務預收款”,對應編碼以“612”打頭。
2022-01-02 07:16:11
同學您好,查公司資質是否符合要求,檢查公司是否存在債務問題公司轉讓中最需要注意的不是轉讓方而是承接方,承接方在收購一個公司的時候一定要先考慮該公司的賬目問題,找有資質的代理記賬公司專員,仔細檢查公司賬目,看看轉讓的公司是否有潛在的債務。2、檢查公司經營狀況轉讓公司是否合法經營,在經營過程中是否有違法犯罪的活動,在工商局檔案中是否有不良記錄。3、企業年報是否按時參加企業年檢是國家工商機關檢查企業是否合法經營的重要手段,每年必須要檢查的重要手段,每年必須要在規定的時間內參加的,如果沒有按時參加,那么企業會被記錄在案,企業信譽下降,同時還會受到處罰規定
2022-03-06 12:23:11
你好 建筑公司對外開具發票多少稅點就要繳納多少,小規模3%,一般納稅人9%
2021-10-16 23:19:14
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  • 麻煩圖片這個老師說下謝謝

    同學你好,我給你解答

  • 企業匯算清繳,填寫職工薪酬明細表,填寫工資薪金第

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 2025年12月份記錯一筆賬,成本多記40萬,能在25年匯

    您好,不能的,這個你要用以前年度損益調整,還在匯算清繳調增40W

  • 老師我們是小規模企業,我這在做2025年匯算清繳,我

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損,屬于 股權投資損失(資產損失),要填的是: A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理(小規模 / 小企業) 會計上: 借:投資收益 / 營業外支出 10000 貸:長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳(2025 年): 主表 A100000:第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表: 第 14 行 “股權投資損失”: 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表(A105030) A105030 是投資收益(賺)、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損(股權注銷損失)屬于資產損失,不在 A105030,在 A105090 三、備查資料(留存 10 年) 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告(如有) 內部審批損失的說明

  • 老師:做25年企業所得稅匯算清繳時,發現25年的賬會

    建議反結賬,那樣才會自動生成報表

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