送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-11-15 14:53

您好, 填在納稅調整那張表第30行就可以了

勤懇的金魚 追問

2023-11-15 14:55

如果退稅,那就直接抵減當年的?萬一稅率不同呢,怎么處理

劉艷紅老師 解答

2023-11-15 14:59

稅率不同就按去年開的來退

勤懇的金魚 追問

2023-11-15 15:02

匯算清繳時,填在哪呀

劉艷紅老師 解答

2023-11-15 15:04

填在納稅調整這個表的第30行其他這里

勤懇的金魚 追問

2023-11-15 15:04

體現按之前年度稅率來退

劉艷紅老師 解答

2023-11-15 15:05

是的,按以前的稅率來退的

勤懇的金魚 追問

2023-11-15 15:06

匯算清繳總表會直接體現?

劉艷紅老師 解答

2023-11-15 15:08

退稅要去稅務局申請的,這個表體現的是不含稅的

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相關問題討論
是的,需要在21年的匯算清繳時調整
2022-04-14 10:16:53
你好,具體的調整的是什么業務的?
2022-06-24 12:04:38
同學你好,先確認下,“老板購買了很多的原材料發票沒有給到代賬的”這個是否是真實有采購材料到公司,還是說僅是想辦法虛購的發票, 再說這個進項稅額的,
2022-04-14 10:37:13
你是小企業會計準則還是會計準則
2024-03-22 22:43:07
你好,你看一下能不能在電子稅務局里進行更正,你先試一下,不行的話你再去大廳。
2022-05-23 16:50:24
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