送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-14 16:50

你好,按照這個會計分錄做負數就行

心靈美的檸檬 追問

2023-11-14 16:55

之前賬上做了暫估一直沒有處理的,這個不對吧

東老師 解答

2023-11-14 16:56

那肯定是不對的  粗腰沖銷了 才行

心靈美的檸檬 追問

2023-11-14 16:56

現在這個暫估還是這樣掛著的,

東老師 解答

2023-11-14 16:57

是的 沖銷了 就行了的 

心靈美的檸檬 追問

2023-11-14 17:00

那是要收到發票,才能沖銷嗎發票沒有相同金額哦

東老師 解答

2023-11-14 17:00

對收到發票再沖銷也行

心靈美的檸檬 追問

2023-11-14 17:03

還是像您 前面說的做個相同負數分錄就可以的

東老師 解答

2023-11-14 17:03

沖銷像我說的這么做就行了

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相關問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務已經發生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應付帳款暫估 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學,你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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