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心靈美的檸檬
于2023-11-14 16:49 發布 ??430次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-11-14 16:50
你好,按照這個會計分錄做負數就行
心靈美的檸檬 追問
2023-11-14 16:55
之前賬上做了暫估一直沒有處理的,這個不對吧
東老師 解答
2023-11-14 16:56
那肯定是不對的 粗腰沖銷了 才行
現在這個暫估還是這樣掛著的,
2023-11-14 16:57
是的 沖銷了 就行了的
2023-11-14 17:00
那是要收到發票,才能沖銷嗎發票沒有相同金額哦
對收到發票再沖銷也行
2023-11-14 17:03
還是像您 前面說的做個相同負數分錄就可以的
沖銷像我說的這么做就行了
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電費沒開票 怎么暫估入賬?分錄怎么寫?
答: 您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
老師,我司為建筑業,可以按已付款暫估入賬嗎?
答: 如果,貨物已到或者服務已經發生,就可以暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估入賬的商品已經出售,但是發票還沒收到,請問分錄怎么做?麻煩老師給個完整的會計分錄
答: 借庫存商品貸應付帳款暫估 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
學校食堂收到供應商的退款,怎么做分錄,第一個月沒有收到發票暫估入賬的,第二個月收到發票已經付款了以后,又收到了一筆退款,應該怎么做會計分錄?
討論
公轉私買材料無發票要怎么入賬 是永遠都開不回來發票 不是暫估入賬的那種
老師,什么時候用暫估入賬?入賬的依據是什么呢?
2020年的材料因為沒有發票未作暫估入賬,現在發票回來了,怎么入賬
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
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心靈美的檸檬 追問
2023-11-14 16:55
東老師 解答
2023-11-14 16:56
心靈美的檸檬 追問
2023-11-14 16:56
東老師 解答
2023-11-14 16:57
心靈美的檸檬 追問
2023-11-14 17:00
東老師 解答
2023-11-14 17:00
心靈美的檸檬 追問
2023-11-14 17:03
東老師 解答
2023-11-14 17:03