送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-05 17:02

借應收賬款203400  貸主營業務收入  180000應交稅費應交增值稅銷項稅額23400

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你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
您好,根據您的題目,借應收賬款100000*0.98貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業務成本75000貸庫存商品75000。借銀行存款96000財務費用2000貸應收賬款98000
2022-12-30 09:45:28
你好 銷售 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 第10天付款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 第30天付款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 在60天時付款時 借:銀行存款,貸:應收賬款
2023-04-06 10:46:28
你好。借應收賬款。4萬×90%。 貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。 商業折扣都是按折扣后的金額來計算。
2023-11-09 14:33:20
借應收賬款203400 貸主營業務收入 180000應交稅費應交增值稅銷項稅額23400
2023-11-05 17:02:21
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