送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-10-22 20:21

借:應交稅費-應交增值稅-銷項  貸:應交稅費- 未交增值稅

福鋒 追問

2023-10-22 20:29

好的  明白了,那老師請問公司給對方開發票,去稅務局代開發票,做會計分錄也要算稅嗎?

文文老師 解答

2023-10-22 20:34

是,做會計分錄也要算稅

福鋒 追問

2023-10-22 20:37

老師 公司是小規模的月末需要結轉嗎

文文老師 解答

2023-10-22 20:38

小規模的月末,不需要結轉

福鋒 追問

2023-10-22 20:45

好的老師,明白了謝謝啦

文文老師 解答

2023-10-22 20:57

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
2022-06-20 23:09:48
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,當月進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-03-23 20:46:49
也是上面的 只不過 借方未交增值稅有余額了
2023-03-05 12:43:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...