送心意

樸老師

職稱會計師

2023-10-18 14:32

1.將原來的其他應收款-法人賬戶下的余額200萬(500萬-300萬)轉入其他應收款-甲公司賬戶下:借:其他應收款—甲公司 200萬貸:其他應收款—法人 200萬
  2.將收到的500萬償還借款:借:銀行存款 500萬貸:其他應收款—甲公司 500萬
這樣調整后,你的賬務就反映了甲公司來償還這筆借款的事實。

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:13

老師,這樣調以后,我們還欠甲公司200萬了,當時借給甲公司時約定的是法人代還,分錄是借:其他應收款—法人,貸:銀行存款,

樸老師 解答

2023-10-18 15:15

同學你好
有什么問題嗎

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:26

我們是欠法人200,500萬,法人還了300,甲公司借500還500賬不是已經平了么。

樸老師 解答

2023-10-18 15:30

是的
這個是平了哦

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:31

老師,這個我有點繞暈了,是不是要把其他應收法人200萬轉到其他應付,沖銷之前的借:其他應收—甲公司500
貸:其他應收—法人500

樸老師 解答

2023-10-18 15:34

同學你好
你這個沒有少呀
這兩個往來科目對嗎
你借方其他應收款增加了

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:46

甲公司法人已經還的300萬,不退回,這個還要做一筆分錄嗎?

樸老師 解答

2023-10-18 15:52

同學你好
沖減之前的三百萬掛的科目

嗚啦啦啦 追問

2023-10-18 15:57

之前300萬做的是其他應收,沖減分錄:借其他應收300  貸:其他應付300,是這樣嗎

樸老師 解答

2023-10-18 16:00

那應該是
借其他應付款
貸其他應收款呀

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相關問題討論
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
借其在應付款,貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款 。 借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金
2022-04-20 10:11:47
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