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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2023-10-18 09:06

你好,是小規(guī)模,還是一般納稅人?

微笑的荷花 追問

2023-10-18 09:06

小規(guī)模,因?yàn)橹虚g換過一次UK

鄒老師 解答

2023-10-18 09:07

你好,之前是按含稅金額做收入處理了嗎? 

微笑的荷花 追問

2023-10-18 09:08

然后就按錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)報(bào)上了,后來稅務(wù)局又要求改然后補(bǔ)繳了稅款,現(xiàn)在就是增值稅賬面是六萬多實(shí)際繳納7萬多

鄒老師 解答

2023-10-18 09:09

你好,能針對我的疑問,給出針對性的回復(fù)嗎 

微笑的荷花 追問

2023-10-18 09:12

應(yīng)該是吧,我也剛接手不是很清楚

鄒老師 解答

2023-10-18 09:12

你好,之前是按含稅金額做收入處理了,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

微笑的荷花 追問

2023-10-18 09:15

還有沒有其他計(jì)提的方式啊

鄒老師 解答

2023-10-18 09:15

你好,小規(guī)模納稅人,之前按含稅金額入賬,現(xiàn)在調(diào)整就只能是這樣處理的 

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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