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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-09-14 09:59

應該沒有余額才對。

晨曦晨曦 追問

2023-09-14 10:24

你好老師,是要結平到未交增值稅科目么?

小寶老師 解答

2023-09-14 10:24

起碼要將減免稅這個科目結轉到未繳

晨曦晨曦 追問

2023-09-14 11:04

老師那每月末是把增值稅銷項稅額和進項稅額一起轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目還是要結轉到科目“應交稅費-未交增值稅”科目來體現留底額或者是應交額呢?

小寶老師 解答

2023-09-14 11:05

是這個道理,是這個邏輯哦。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
同學你好,可以這樣做的。
2022-01-11 00:02:26
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-02 15:31:38
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