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寧夏的早晨
于2018-01-17 10:39 發布 ??992次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-01-17 10:51
1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2、進項稅額大于銷項稅額形成留抵稅的情況下不用編制分錄。
寧夏的早晨 追問
2018-01-17 10:54
那交稅時的分錄也可以給我做一下嗎?
方亮老師 解答
2018-01-17 10:58
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師好 增值稅計提繳納和結轉怎么做呀?9月份的增值稅交了13181.15計提和結轉的金額和分錄怎么做?
答: 你好,咱是一般納稅人嗎?
月末增值稅需要做什么賬務處理,需要結轉計提嗎?
答: 您好,增值稅的話,就是銷項和進項差額,直接結轉到應交稅費未交增值稅就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
結轉增值稅了才能計提增值稅?
答: 你好 不是的,但是一個月計提多次增值稅很少見的
請問老師結轉增值稅怎么做賬?
討論
請問2021年度計提增值稅和附加稅多計提了,分錄為 借投資收益 應交稅費銷項稅 貸銀行存款 然后計提了附加稅,做了相應的結轉(銷項稅結轉至未繳增值稅,附加稅結轉)2022年度發現這筆稅不應該交,如果做賬沖銷?
增值稅是先結轉還是先計提
摘要寫計提增值稅還是結轉增值稅呢
結轉增值稅和計提 增值稅是一樣的嗎
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
★ 4.98 解題: 18298 個
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寧夏的早晨 追問
2018-01-17 10:54
方亮老師 解答
2018-01-17 10:58