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楊曉雷9061073
于2023-09-04 08:36 發布 ??262次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-09-04 08:37
你好,按紅沖后的銷售額填寫,不用單獨體現
楊曉雷9061073 追問
2023-09-04 08:41
假如 8月開票不含稅銷售餓10 稅是1.3 紅沖開票 不含稅銷售額是1 稅是0.13 那表一就是寫 9 1.17 是嗎 老師
家權老師 解答
是的,就是那樣填報的哈
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老師好。7月份開銷項發票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發票能不能抵扣7月份銷項發票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
增值稅專用發票進項開錯了,然而我已開具增值稅銷項發票了!
答: 你好,你把這個銷項作廢了,應該是銷售方來開負數發票。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
不想多交增值稅怎么看,我這個月可以給別人開多少銷項發票呢
答: 您好,看您取得的進項稅
增值稅專用發票的發票聯作為銷貨方核算增值稅銷項稅額的會計憑證使用
討論
紡織行業的增值稅發票如何開,進項與銷項產品名稱如何對應,比如呢
稅負率=(增值稅銷項稅-增值稅進項稅)/不含稅銷售額,如果當月開了出口發票,不含稅的銷售額包含開的出口發票嗎?
沒進項也沒銷項發票,需要報增值稅嗎?
公司購買粉煤灰給水泥廠,每個月大概有30萬左右的量,但是對方是個人,提供不了進項專票,普票也提供不了,我們又要給水泥廠開銷項發票,這種情況怎么可以少交增值稅?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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楊曉雷9061073 追問
2023-09-04 08:41
家權老師 解答
2023-09-04 08:41