送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-09-01 23:07

你好,學員
借財務費用手續費
貸銀行存款

不見不散 追問

2023-09-01 23:15

可是,老師,如果手續費計入財務費用,那返還的工會經費已計入了:其他應付款--工會經費。這樣的話,其實其他應付款--工會經費帳戶余額在 大于 工會經費帳戶實際余額了?

不見不散 追問

2023-09-01 23:16

如果手續費直接沖減 其他應付款--工會經費的話,那兩個就能相符上。所以,想問一下老師要怎么做分錄?

冉老師 解答

2023-09-01 23:16

你好,學員,這個返還最好是沖計提管理費用的,不然其他應付款一直有余額的

不見不散 追問

2023-09-01 23:40

=就是說 工會經費返還:借:銀行存款     貸:管理費用  嗎?我還看網上說要計入:其他應付款---工會經費。用時再沖其他應付款?
那按老師說的,返還沖管理費用的話,那工會經費是不是要專門做臺帳啊?因為不是工會經費將來得指定用到工會才行嗎?

冉老師 解答

2023-09-01 23:48

你好,學員,有專門臺賬比較好的

冉老師 解答

2023-09-01 23:48

返還是要沖減管理費用,老師接觸的公司好多這種

不見不散 追問

2023-09-01 23:52

那就是:
計提時   借:管理費用--工會經費    貸:應付職工薪酬
支付時   借:應付職工薪酬     貸:銀行存款
返還時:借:銀行存款--工會帳戶      貸 :管理費用
使用工會帳戶款時     借:管理費用---工會費用    貸:銀行存款--工會帳戶
注:做好臺帳

麻煩老師給細看下分錄,對嗎?

冉老師 解答

2023-09-01 23:53

你好,學員,老師看了,沒問題的

上傳圖片 ?
相關問題討論
沒有活動的話可以先不開對公賬戶
2022-04-01 10:31:58
如果你沒有業務的話,可以先不開呢
2022-04-01 10:06:02
收到發票后,直接做到22年,做為財務費用
2022-04-01 10:50:27
您好,是的需要銀行提供發票的。
2021-10-25 14:49:07
你好,學員 借財務費用手續費 貸銀行存款
2023-09-01 23:07:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...