送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-08-25 13:22

同學,你好
不需要的

undefined 追問

2023-08-25 13:27

那固定資產當月賣掉,當月可以繼續折舊,那折舊的數據是當月該折舊的還是剩下的未折舊的部分全部在最后一個月折舊掉?

小菲老師 解答

2023-08-25 13:29

同學,你好

不是,還是按月折舊的金額

undefined 追問

2023-08-25 13:35

老師,我有3個問題:
第一,我開銷售發票開13%,那貨物名稱是什么?類別是什么?
第二,需要繳納印花稅嗎?
第三,需要繳納車船稅嗎?

小菲老師 解答

2023-08-25 13:35

第一,我開銷售發票開13%,那貨物名稱是什么?類別是什么?
貨物名稱:汽車

小菲老師 解答

2023-08-25 13:35

第二,需要繳納印花稅嗎?
需要繳納

小菲老師 解答

2023-08-25 13:36

第三,需要繳納車船稅嗎?
車船稅每年繳納

undefined 追問

2023-08-25 13:38

老師,貨物名稱:汽車,前面的大類是什么呢?就是**里面的

小菲老師 解答

2023-08-25 13:44

同學,你好

機動車*汽車

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相關問題討論
你好,你發票做賬了,沒有認證的情況下做這個科目。
2022-11-09 15:50:11
您好,您如果需要認證抵扣就進進項稅額 。如果暫時不需要認證抵扣,就進待認證進項稅額 等需要抵扣了再認證,把待認證進項稅額轉到進項稅額
2022-01-07 15:23:08
你好,可以的, 沒問題 如 用于集體福利個人消費的不可以抵扣不需開專用發票,開了也只能當普票使用的
2023-03-13 11:10:11
成本是不是多結轉了
2023-01-11 08:26:32
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2022-11-14 15:38:27
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