老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

老師,季末計提所得稅費用借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費用盈利年末本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
非股份企業召開董事會決定給股東分紅的時候就需要計提個人所得稅還是等真正分紅的時候在計提發放,是不是決定分紅的時候 做借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付股利
答: 對了,你這個處理沒問題的,后面分配股利的時候,就是借應付股利,貸銀行存款,同時貸應交稅費個人。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們的資產里面只有從法院購買的房產和土地使用權,但是往來賬顯示資產總額沒有負債總額大,而且利潤分配-未分配利潤也是負數,這個其實我們沒有經營沒有收入,這個負數是計提的折舊和攤銷。請問這樣的話需要交個人所得稅嗎?資產總額是2000多萬呢
答: 你好;? 你是什么類型的公司; 你說的 所得稅; 是轉讓股權還是 你們獨資企業的所得稅 ?才好判斷的?








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2023-08-21 11:33
文文老師 解答
2023-08-21 11:33