送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-08-17 09:31

不管是多付了幾次,都掛往來科目其他應收款/應付款

黃謙 追問

2023-08-17 09:36

老師好,多付的時候不知道,是之后對賬時才發現,子公司這邊已做費用處理,母公司就是掛往來,跟母公司的財務商量過,后期用作沖減其他需要支付母公司的費用,現在就有筆餐費需先由母公司代付,然后再由子公司轉回給母公司,那么子公司這邊應該怎么操作

家權老師 解答

2023-08-17 09:40

就是收付款的時候都掛其他應收款/應付款,有發票就沖

黃謙 追問

2023-08-17 10:06

母公司掛了其他應收款/應付款,子公司沒有掛,當時支付時已入費用,母公司代收代付,子公司支付給母公司,沒有發票

家權老師 解答

2023-08-17 10:13

操作思路都是一樣的,沒票的掛往來,有票的直接做成本費用。

黃謙 追問

2023-08-17 10:22

母公司先代付餐費,各子公司支付給母公司,發票只會給母公司,是不會給子公司,子公司先前多付的那筆已做費用,那么現在要付餐費,如果想沖減那筆多付的費用的話,子公司應該怎么做賬務處理,新產生的費用和多付的那筆

家權老師 解答

2023-08-17 10:32

按我的思路:
  1.雙方有發票的收付款直接做費用
  2.沒有開發票的,掛往來科目。就那么簡單

黃謙 追問

2023-08-17 10:34

雖然沒有解決我的問題,也謝謝老師耐心的回復

家權老師 解答

2023-08-17 10:43

按我的思路做,做任何事都要思路清晰

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