送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-08-09 15:01

您好,你們沒開票嗎?按正常開票申報銷項就可以了,為什么要0申報了

k1 追問

2023-08-09 15:02

這個申報的時候本期認證相符且本期申報抵扣的數  是填實際認證的金額  還是填和銷項一樣

劉艷紅老師 解答

2023-08-09 15:06

填實際認證的金額的

k1 追問

2023-08-09 15:10

他會形成一個留底稅額對吧 這樣是對的吧

劉艷紅老師 解答

2023-08-09 15:12

是的,是的,就是你說的這樣的,會自動帶出來的

k1 追問

2023-08-09 15:47

這里填了一個  附表1沒有顯示出來這個旅客運輸的

劉艷紅老師 解答

2023-08-09 15:50

這個自帶不出來,要自已填的

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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